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關(guān)于零申報(bào)這里有四個(gè)問題

發(fā)布時(shí)間 : 2019-07-29 15:50:22

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零申報(bào)是公司在納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時(shí)也應(yīng)沒有納稅額的情況。關(guān)于零申報(bào),小編這里有四個(gè)問題跟大家分享。

問題一:不用繳納稅款=零申報(bào)

問:我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,申報(bào)時(shí)是否可以做零申報(bào)?

答:不可以。不用繳納稅款和零申報(bào)并不相同,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第10欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題二:當(dāng)期未發(fā)生收入做零申報(bào)

問:我公司新開立,沒有發(fā)生收入,但已經(jīng)發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng),并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關(guān)規(guī)定做認(rèn)證處理,我公司可以做零申報(bào)嗎?

答:不可以。新辦企業(yè)當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,所以不能做零申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷售額欄次填寫0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。

問題三:免稅收入做零申報(bào)

問:我公司為從事國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報(bào)嗎?

答:不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中第12欄次如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。

問題四:已繳納稅款做零申報(bào)

問:我公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請(qǐng)問我公司在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),是否可以做零申報(bào)?

答:不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經(jīng)繳納了稅款,但依然不能隨意地進(jìn)行零申報(bào)處理。正確的處理方法是在申報(bào)表的相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減。

以上就是小編對(duì)零申報(bào)的介紹。更多問題,歡迎您咨詢千百惠。千百惠專業(yè)提供公司注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)、記賬報(bào)稅、地址掛靠等工商服務(wù)平臺(tái),快速解決您的問題,讓您省心!




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